サイプレス Vol.96
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平成30年度収支予算書平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位:円)科目予算額前年度予算額増減摘要Ⅰ 一般正味財産増減の部1.経常増減の部(1)経常収益1 受取入会金入会金収入2 受取会費会費収入(1)正会員会費(2)賛助会員会費(3)役員会費3 事業収益(1) 人材育成事業(2) 地域情報化推進事業(3) 啓蒙普及事業(4) 産学官等交流事業(5) 共同求人事業(6) 福利厚生事業4 受取補助金等雇用能力開発機構民間団体助成金5 負担金収入理事会負担金収入6 雑収益雑収入経常収益合計500,0007,300,0001,800,0005,300,0003,800,0002,350,000500,0006,000,000900,000700,0000600,0001,200,000100,00031,050,000300,0007,300,0001,800,0005,300,0003,800,0002,450,000550,0009,000,0001,000,000560,0000800,0001,300,000100,00034,260,000200,0000000△ 100,000△ 50,000△ 3,000,000△ 100,000140,0000△ 200,000△ 100,0000△ 3,210,000(2)経常費用1 事業費(合計)役員報酬給料手当研修費旅費交通費通信運搬費什器備品費消耗品費刊行物費印刷製本費システムハード更改交際費会場費会議費諸謝金地代家賃交流事業関係費28,468,0001,710,0004,212,0003,600,0001,415,000845,00063,000360,00032,4001,767,000405,000216,0004,020,000250,00002,099,5206,300,00031,012,0001,368,0004,860,0003,600,0001,540,000875,00045,000360,00036,0001,405,0000225,0004,080,000310,00002,106,0009,000,000△ 2,544,000342,000△ 648,0000△ 125,000△ 30,00018,0000△ 3,600362,000405,000△ 9,000△ 60,000△ 60,0000△ 6,480△ 2,700,000予算事業費比率91.7%vol. 965

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